Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan kegiatan pemetaan dokumen SPMI. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Badan, Lembaga, SPI, Kantor, Sekretariat Univ, Ka. Biro, Ka. UDC, UPT beserta Kabid, kadiv dan kabag pada masing-masing unit kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 salah satu tujuannya merefresh kembali pentingnya keberadaan dokumen SPMI unit kerja. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen SPMI yang harus disusun dan dilaksanakan dengan baik dan terdokumentasi. Dengan kegiatan in,i unit kerja diharapkan mampu mengkaji dan menyusun SOP sesuai aktifitas masing-masing unit kerja menggunakan format baru yang telah diterbit olah BPM.
Koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) dengan Gugus Kendali Mutu (GKM). Koordinasi ini dilaksanakan secara offline atau tatap muka diruang sidang rektorat lantai 2 pada tanggal 13 Juni 2022. Rapat koordinasi di pimpin langsung oleh Ir. Moehamad Aman, MT selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Fahmi Medias, SE.,MSI sebagai moderator yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Mutu (PSM). Dalam rapat ini disampaikan penekanan kembali sebagaimana fungsi dan tugas GKM, eavaluasi dan kendala yang dihadaoi GKM di masing-masing Fakultas.
Visitasi audit keuangan yang diselenggarakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) pada Unit Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Magelang dilaksankan pada tanggal 8 Juni 2022 dengan auditor Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep dan Aditya Prasetyawan, S.Ak. Visitasi audit keuangan internal merupakan pertama kalinya dilaksanakan di unimma. Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi dan memastikan kesesuaian penggunaan anggaran oleh unit kerja dengan dokumen Standar Biaya Kegiatan yang berlaku di unimma. Visitasi audit keuangan dilakukan setelah melalui tahap desk evaluasi terdapat dokumen LPJ yang disampaikan pada biro keuangan.
Pelaksanaan setiap tahapan PPEPP harus menunjukkan konsistensi dan berkesinambungan. Standar Perguruan Tinggi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi, harus dilaksanakan oleh berbagai komponen perguruan tinggi sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan standarnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar dilakukan, baik dalam aspek proses, mekanisme, output, maupun outcome-nya yang dikoordinir oleh lembaga/badan penjaminan mutu. Temuan hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi input bagi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diinisiasi oleh pimpinan unit kerja, sebagai bentuk pengendalian standar. Audit Mutu Internal tergolong evaluasi sumatif yang dilaksanakan oleh pihak yang relatif independen dari internal perguruan tinggi (auditor internal) atas penugasan dari LPM/BPM setelah tahap pelaksaan standar tuntas dilakukan. Di sisi lain, untuk meminimalisir kesenjangan mutu di antara PTMA, keberadaanAsosiasi Penjaminan Mutu PTMA sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Asosiasi ini diharapkan menjadi wahana yang dapat menjadi ajang komunikasi dan tukar pikirandi antara PTMA terkait implementasi sistem penjaminan mutu internal, maupun dinamika regulasi pada sistem penjaminan mutu eksternal. Sosialisasi Rubrik Instrumen Audit Mutu Internal PTMA dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Penjaminan Mutu PTMA (APMU PTMA). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama terkait konten dan penggunaan Panduan Rubrik Audit MutuInternal PTMA.
Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Magelang memberikan pendampingan dalam penyusunan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Program Studi Psikologi. Kebijakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) untuk pemeringkatan akreditasi, maka Program Studi Psikologi (73201) Universitas Muhammadiyah Magelang perlu melakukan konversi. Tujuan dari pengajuan ISK ini adalah mendapatkan pemeringkatan akreditasi dengan peringkat Baik,
Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Magelang (unimma) mengikuti workshop Standar Non Akademik yang diselenggarakan oleh Akademi Militer (AKMIL). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022.